目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 相关口径说明及名词解释
第十部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
(1).主要职责
1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
(2)、当年主要工作
学校始终坚持以人为本,以学生为中心,以“让这里成为我们共同学习和进步的地方”为办学理念,规范办学行为,加强学生思想道德教育,突出感恩教育,抓实学生文明礼仪和文明行为养成教育,积极推进学校精细化、规范化管理,使“向教师要质量,向课堂要质量”形成教育主旋律,赢得社会的好评。
学校坚持以“安全第一,预防为主,突出重点”的方针,以“抓防范,保安全”为重点,创建、巩固、提高平安校园
学校不断加强师德师风建设,建立一支有爱心、有责任心的教师团队,为学生创造一个安全、温暖、和谐的大家庭。积极主动做好与家长对接工作,确保学生道路交通安全。
秉承“让这里成为我们共同学习和进步的地方”这个办学理念,内强素质,外塑形象,不断提高师生幸福指数,积极为全体师生营造安全、舒适的工作和学习环境而不懈努力奋斗。
二、机构设置情况
纳入2019年长阳铺镇中心完小部门决算编报的单位共1个,即是长阳铺镇中心完小,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个,全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数99人,离退休人员0人,其中:财政全额供养99人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员99人,比上年增加46%,离退休人员0人,比上年相同,其原因是在职人员增加,离退休人员无变化。
三、决算收支及增减变化情况
2019年长阳铺镇中心完小决算总收入4825918元,其中:财政拨款收入4825918元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出4970491.2元,其中:基本支出4970491.2元,占总支出的100%;项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1525580.2元,占基本支出的30%,人员工资福利支出2759079元,占基本支出的56%,对个人和家庭的补助支出685832元,占基本支出的14%。
与上年度相比总收入减少了50%,支出也减少了43%。商品和服务支出比上年增加了103%,人员工资福利支出比上年减少了31%,对个人和家庭的补助支出比上年减少了3%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是财政拨款收入小于上年。二是2018年的支出包括了部分2017年度的支出导致2019年的支出减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出4970491.2元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面:普通教育- 小学教育4970491.2,占基本支出的100%。
五、政府采购执行情况
2019年共发生政府采购支出262929元,其中货物类136568元,工程类126361元,服务类0元,其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县长阳铺镇中心完小2019年度车辆合计0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年度我单位没有重点绩效评价项目。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县长阳铺镇中心完小2019年财政拨款“三公”经费决算总额7560元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出7560元,因公出国(境)费用支出0元。
(一)公务用车运行维护费
2019年年末公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0元。比上年决算相同。
(二)公务接待费
2019年单位共执行国内公务接待36批次,160人,公务接待费开支7560元,比上年决算减少107元,其主要原因是严格执行中央八项规定和县委县政府关于公务接待的各项规定,厉行节约,压缩三公经费。
(三)2019年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算相同,其主要原因是没有因公出国(境)情况。
七、相关口径说明及名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
点击下载:长阳铺镇中心完小2019年决算报表