目 录
第一部分 白仓镇中心完全小学部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)主要职责
根据《义务教育法》和《教师法》规定,邵阳县白仓镇中心完全小学依法履行下列职能职责:
(1)负责贯彻落实党和国家关于教育教学工作的方针,政策和法律法规;负责学校正常的教学秩序,为学生营造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革。不断提高教育教学质量。
(2)抓好教师队伍建设,使教师都热心于教育事业;正确规范使用学校的教育教学经费;完成各级主管部门交办的其他工作等。
(二)当年主要工作
认真完成了九年义务教育阶段1-6年级学生的德、智、体、美、劳等基础教育。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。白仓镇中心完全小学 内设机构包括:白仓镇中心完全小学
决算单位构成。白仓镇中心完全小学2019年部门决算汇总公开单位构成包括:白仓镇中心完全小学本级。
部门在职实有人数79人,离退休人员0人,其中:财政全额供养79人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员79人,比上年增加了12.9%,离退休人员0人(离退休人员统一归集在白仓镇中心学校),比上年增加了0%,其原因是1.化解大班额导致班级数增加。2.退休教师统一归集在白仓镇中心学校。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计688.03万元,与2018年相比,减少381.15万元,减少35.65%;2019年度支出总计723.92万元,与2018年相比,减少54.9万元,减少7%,主要是因为2018年补发了14至17年度的调标增加工资,导致收入支出数据过大,2019年正常收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计688.03万元,其中:财政拨款收入688.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计723.92万元,其中:基本支出723.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计688.03万元,与2018年相比减少381.15万元,减少35.65%;2019年度财政拨款支出总计723.92万元,与2018年相比,减少54.9万元,减少7%,主要是因为2018年补发了14至17年度的调标增加工资,导致收入支出数据过大,2019年正常收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出723.92万元,占本年支出合计100%,与2018年相比,财政拨款支出减少54.9万元,减少7%,主要是因为2018年补发了14至17年度的调标增加工资,导致支出数据过大。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出723.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出723.92万元,占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为614.17万元,支出决算数为723.92万元,完成年初预算的118%,其中:
(1)教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育 (项)。
年初预算为614.17万元,支出决算为723.92万元,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本级县级预算学生公用经费与营养餐款没有纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出723.92万元,其中:人员经费613.0万元,占基本支出的84.7%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金;公用经费110.91万元,占基本支出的15.3%,主要包括办公费、印刷费、维修费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无人员需因公出国(境),与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是本单位无人员需因公出国(境)。
公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是未进行公务接待,与上年相比减少2.07万元,减少100%,减少的主要原因是公务零接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是本单位无公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
(1)因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
无活动安排支出0万元,主要用于无
(2)公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组 0 个、来宾 0人次,主要是没有活动发生的接待支出。
(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出110.91万元,比年初预算数增加52.85万元,增长91.02 %。主要原因是:本级县级预算学生公用经费与营养餐款没有纳入年初预算。
2、一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,未召开大型会议,人数0人,内容为无;开支培训费1.87万元,用于开展教师信息技术学习培训及小六学业水平考试培训,人数79人,内容为信息技术;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无活动。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表