邵阳县融媒体中心部门2020年部门决算公开情况说明
时间:2021-07-25 来源:邵阳县融媒体中心 【字体:

邵阳县融媒体中心本级2020年度部门决算

目 录

第一部分邵阳县融媒体中心本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分邵阳县融媒体中心本级概况

一、部门职责

1、综合部。负责综合协调中心所属各部门单位的行政性事务;负责文件起草、制作、发放及上传下达等内部事务;负责管理和使用中心印章;负责整理和管理档案资料;负责中心车辆运行、后勤保障、日常接待和来信来访等工作;负责公共目标考核所涉及的各项工作。

2、人事部。负责中心内设机构和所辖二级机构单位领导班子的建设、管理和绩效考核;负责中心机构编制、干部任免、调配、考核奖惩、劳动工资、社会保险、专业技术职称评聘、人事档案管理;负责中心离退休人员的管理服务;负责业务培训的综合协调;负责记者证及其他职业资格证的报批报审工作。

3、财务部。负责中心财务管理;负责指导中心所属事业机构财务和国有资产管理。

4、融媒发展部。负责拟订全媒体科技发展规划并组织实施;负责中心重大技术项目的论证、申报及开发应用;负责全媒体科技成果的审核上报;负责全县厂播电视专用频率(频道)、功率及网站、手机 APP 、微信微博等有关技术参数的审核报批;指导全媒体技术运行维护管理工作和监测、计量检测;负责无线数字电视的规划发展工作;负责规范全媒体宣传秩序、管理广播电视安全播出。

5、融媒发展部。负责拟订全媒体科技发展规划并组织实施;负责中心重大技术项目的论证、申报及开发应用;负责全媒体科技成果的审核上报;负责全县厂播电视专用频率(频道)、功率及网站、手机 APP 、微信微博等有关技术参数的审核报批;指导全媒体技术运行维护管理工作和监测、计量检测;负责无线数字电视的规划发展工作;负责规范全媒体宣传秩序、管理广播电视安全播出。

6、技术安全保障部。负责中心的技术建设、规划、监管、培训、交流等工作;负责做好同上级媒体的技术对接工作;负责自办节目的安全播出和大型活动现场直播微波、光纤传输工作;负责自办节目的播出监测工作;负责广播电视传播、发射各项质量指标的监测;负责广播电视节目信号覆盖的调查收测;负责中心各种摄制、编辑、播控、监测仪器设备的管理和维护;负责全媒体相关技术参数的采集和上报。

7、技术安全保障部。负责中心的技术建设、规划、监管、培训、交流等工作;负责做好同上级媒体的技术对接工作;负责自办节目的安全播出和大型活动现场直播微波、光纤传输工作;负责自办节目的播出监测工作;负责广播电视传播、发射各项质量指标的监测;负责广播电视节目信号覆盖的调查收测;负责中心各种摄制、编辑、播控、监测仪器设备的管理和维护;负责全媒体相关技术参数的采集和上报。

8、全媒体策划编审部。负责中心宣传管理,组织、指导、协调全媒体生产流程及重大宣传报道活动,负责对外联络、节目创优、生产部门绩效考核,负责大型宣传报道活动的策划、执行,负责节目监听、监看、监评工作,组织开展广播电视节目收视情况调查,负责新闻研究、内部刊物、内参的编审工作。

9、全媒体策划编审部。负责中心宣传管理,组织、指导、协调全媒体生产流程及重大宣传报道活动,负责对外联络、节目创优、生产部门绩效考核,负责大型宣传报道活动的策划、执行,负责节目监听、监看、监评工作,组织开展广播电视节目收视情况调查,负责新闻研究、内部刊物、内参的编审工作。

10、全媒体编辑制作部。负责中心所属各传播平台日常包装的策划和制作,负责全媒体节目的制作、编辑、图象采集工作,负责非常规活动及节目的音频、视频包装,负责配合中心其他部门做好重大新闻、专题、活动的宣传策划工作,负责优稿及上送稿件的采集剪辑工作。

11、广告部。负责中心全媒体平台广告的承揽、制作和播出工作,按照《广告法》要求,负责广告内容的监督管理和审查把关;负责中心广告经营活动中同相关职能部门的联系与协调,负责广告合同的整理和归档。

12、广告部。负责中心全媒体平台广告的承揽、制作和播出工作,按照《广告法》要求,负责广告内容的监督管理和审查把关;负责中心广告经营活动中同相关职能部门的联系与协调,负责广告合同的整理和归档。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳县融媒体中心本级内设机构包括:共有编制人数157人,实有人数157人。内设股室8个,为正股级,分别为:综合部、人事部、财务部、融媒发展部、技术安全保障部、全媒体策划编审部、全媒体编辑制作部、广告部。

(二)决算单位构成

邵阳县融媒体中心本级决算单位包括:邵阳县融媒体中心部门只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县融媒体中心部门本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,628.95

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

2,625.48

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,628.95

本年支出合计

58

2,625.48

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

291.64

年末结转和结余

60

295.11

30

61

总计

31

2,920.59

总计

62

2,920.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,628.95

2,628.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,628.95

2,628.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

2,628.95

2,628.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

电视

2,628.95

2,628.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,625.48

2,625.48

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,625.48

2,625.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

2,625.48

2,625.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

电视

2,625.48

2,625.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,628.95

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

2,625.48

2,625.48

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,628.95

本年支出合计

59

2,625.48

2,625.48

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

291.64

年末财政拨款结转和结余

60

295.11

295.11

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

291.64

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,920.59

总计

64

2,920.59

2,920.59

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,625.48

2,625.48

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,625.48

2,625.48

0.00

20708

广播电视

2,625.48

2,625.48

0.00

2070805

电视

2,625.48

2,625.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,367.81

302

商品和服务支出

785.78

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

430.77

30201

办公费

65.20

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

167.62

30202

印刷费

44.88

30702

国外债务付息

30103

奖金

109.97

30203

咨询费

3.90

310

资本性支出

353.41

30106

伙食补助费

30204

手续费

17.97

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

4.79

31002

办公设备购置

8.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

239.52

30206

电费

21.21

31003

专用设备购置

59.03

30109

职业年金缴费

74.43

30207

邮电费

22.37

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

103.74

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

7.92

31007

信息网络及软件购置更新

286.15

30112

其他社会保障缴费

21.81

30211

差旅费

9.91

31008

物资储备

30113

住房公积金

219.95

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

96.75

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

27.34

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

118.48

30215

会议费

1.65

31012

拆迁补偿

30301

离休费

0.04

30216

培训费

1.15

31013

公务用车购置

30302

退休费

51.24

30217

公务接待费

7.25

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

1.02

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

50.50

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

29.24

399

其他支出

30307

医疗费补助

3.11

30227

委托业务费

75.40

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

23.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

12.57

30229

福利费

197.03

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

8.05

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

6.91

30299

其他商品和服务支出

113.88

人员经费合计

1,486.29

公用经费合计

1,139.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

7.25

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:邵阳县融媒体中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,920.59万元。与上一年度相比,收、支总计各减少18.52万元,下降0.63%。主要是因为按要求缩减

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,628.95万元,其中:财政拨款收入2,628.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,625.48万元,其中:基本支出2,625.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,920.59万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少18.52万元,下降0.63%。主要是因为按要求缩减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,625.48万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少21.99万元,下降0.83%。主要是因为按要求缩减

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,625.48万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2,625.48万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,534.55万元,支出决算数为2,625.48万元,完成年初预算的171.09%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)

年初预算为1,534.55万元,支出决算为2,625.48万元,完成年初预算的171.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出2,625.48万元,其中:人员经费1,486.29万元,占基本支出的56.61%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费1,139.19万元,占基本支出的43.39%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为7.25万元,完成预算的96.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.5万元,支出决算为7.25万元,完成预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是按要求缩减 ,与上年相比减少0.06万元,下降0.82%,下降的主要原因是按要求缩减

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.25万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为7.25万元,全年共接待来访团组116个、来宾928人次,主要是接待上级单位检查和非同城单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县融媒体中心本级2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县融媒体中心本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县融媒体中心本级为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县融媒体中心本级一般性支出435.24万元,其中:会议费1.65万元,用于为村村响广播平台培训会议;开支培训费1.15万元,用于开展新闻记者培训举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元;办公费65.2万元;印刷费44.88万元;咨询费3.9万元;水费4.79万元;电费21.21万元;邮电费22.37万元;取暖费0万元;物业管理费7.92万元;差旅费9.91万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费96.75万元;租赁费27.34万元;公务接待费7.25万元;被装购置费0万元;劳务费29.24万元;委托业务费75.4万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用8.05万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置8.23万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县融媒体中心本级2020年度政府采购支出总额67.26万元,其中:政府采购货物支出67.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,邵阳县融媒体中心本级共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳县2020年度部门整体支出绩效自评报告

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