目 录
第一部分 2019部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)主要职责
1.主要职责
根据县委、县政府《关于印发〈邵阳县县直党政群机关机构改革方案的实施意见〉的通知》(邵发【2002】6号)的精神,设置中共邵阳县委办公室(简称县委办公室)。中共邵阳县委办公室依法履行下列职能职责:
根据邵办文[2002]85号规定,中共邵阳县委办公室单位依法履行下列职能职责:
(1)负责安排县委领导同志公务活动,负责县委会议的准备和组织协调工作,办理县委领导同志交办的事项。
(2)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。
(3)负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
(4)研究、审核县委各部门、县直各单位党委(党组)、各乡(镇、场)党委向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导同志审批。
(5)及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息,反应有关动态。
(6)负责全县党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。
(7)负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
(8)负责全县党委系统机要密码通信和管理工作,搞好乡镇传真工作。
(9)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件查处工作。
(10)负责县委机关大院和后勤保障和行政后勤事务管理。
(11)负责县委机关大院绿化、美化、环境卫生、安全保卫、综合治理及各种矛盾的协调处理。
(12)负责县委办公室的财务管理和监督。
(13)负责县委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。
(14)归口管理县委党史研究室(史志办)、县档案局,协助县政府办公室管理县信访局。
(15)负责中共中央、省、市领导及各兄弟县领导来县视(考)察工作的接待服务。
(16)办理县委、县政府领导交办的其他工作事项。
(二)当年主要工作
(1)党委办公室日常性工作,对全县办公室工作进行业务指导;
(2)及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息,反应有关动态;
(3)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据;
(4)做好中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;
(5)做好全县党委系统机要密码通信和对县委党史研究室(史志办)、县档案的管理工作;
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。中共邵阳县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、县委督查室、文书股(法规室)、调研股、人事股、档案管理股、机要和保密股、总值班室等科室
纳入2019年中共邵阳县委办公室决算编报的单位共1个,分别是中共邵阳县委办公室,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个,全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数41人,离退休人员0人,其中:车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员41人,比上年(减少)了2.38%,离退休人员0人,比上年增加(减少)了21%,其原因是退休人员由养老保险基金发放。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1485.68万元,与2018年相比,增加4.5万元,增加0.31%,2019年度支出总计1416.61万元。与2018年相比,(减少)189.76万元,增长(减少)11.81%。主要是因为人员费用支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1485.68 万元,其中:财政拨款收入 1485.68 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1416.61万元,其中:基本支出975.61万元,占68.86 %;项目支出 441万元,占 31.14 %;上缴上级支出0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1485.68万元,与2018年相比,增加 4.5 万元,增加0.31%,2019年度支出总计1416.61万元。与2018年相比,(减少) 189.76 万元,增长(减少)11.81%。主要是因为人员费用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1416.61万元,占本年支出合计的1416.61 %,与2018年相比,财政拨款支出(减少) 189.76 万元,(减少)11.81 %,主要是因为因为人员费用支出减少。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 1416.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1416.61万元,占100%;教育(类)支出 0 万元,占 0 %;……(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 947.64 万元,支出决算数为1416.61万元,完成年初预算的149.48 %,其中:根据情况调整年初预算数
(1)一般公共服务基本支出。
年初预算为 506.64 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的192.56 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据情况调整年初预算数
(2)一般公共服务项目支出。
年初预算为 441万元,支出决算为441 万元,完成年初预算的100 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:……
………(可根据实际情况进行增减,要求到项级科目)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出975.61 万元,其中:人员经费 578.74 万元,占基本支出的 59.32 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费 396.87 万元,占基本支出的 40.67 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。(可根据实际情况进行增减)
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元,支出决算为 8.89 万元,完成预算的 329.25 %,其中:年初预算没有填列公车运行维护费。
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加) 0 万元,减少(增长) 0 %,减少(增长)的主要原因是……。
公务接待费支出预算 2.7万元,支出决算为 5.88 万元,完成预算的 217.77 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没能根据2018年末支出填列支出,与上年相比减少 0.3万元,减少4.85%,减少的主要原因是严格控制三公费用支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为3万元,完成预算的 100.%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车维修维护费用年初没有做预算支出,与上年相比减少0.1 万元,减少3.5%,减少的主要原因是公车改革减少公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 5.88 万元,占 66.14 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.0万元,占33.86 %。其中:
(1)因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,开支内容包括:
……(活动名称)支出 0 万元,主要用于………(活动内容)
……(可根据实际情况进行增减)
(2)公务接待费支出决算为 5.88 万元,全年共接待来访团组 150个、来宾1250人次,主要是省、市领导正常检查工作(活动内容)发生的接待支出。
(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3 万元,其中:公务用车购置费 0 万元, (单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费 3 万元,主要是车辆正常维修维护保养支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余 0 万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出396.87 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加335.18万元,增长 643.32 %。主要原因是:项目支出441万元属于机关运行经费支出,决算未列支项目支出,在基本支出中列支(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 45.39 万元,用于召开办文办会、办公室业务指导、各类文件印发、法规备案、常委会议、书记办公会议、党政联系会议、县委大礼堂、党委视频会议室等会议,人数3500 人,内容为办文办会、办公室业务指导、各类文件印发、法规备案、常委会议、书记办公会议、党政联系会议、县委大礼堂、党委视频会议室等会议;开支培训费 38.47 万元,用于开展县委中心组学习培训,经验交流经费培训,人数 478 人,内容为县委中心组学习培训,经验交流经费;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是书记用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表